隰县审计局
 

一、主要职责

职能调整后、县审计局的主要职责是:
(—)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策。
(二)向县人民政府报告和县人民政府有关部门通报审计情况。
(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计监督:
1、县级财政预算执行情况和其他财政收支。
2、县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
3、下级人民政府预算的执行情况和决算。
4、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国有金融机构的资产、负债和损益情况。
5、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国家、省、市重点建设项日。
6、本县重点建设项目的预算、概算执行情况和决算。
7、审计署,省审计厅、市审计局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8、县人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基佥、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
9、县属国有及国有控股企业资产、负债、损益情况。
10、县有关部门及乡镇党政领导干部、县属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任。
11、其它法律、法规、规章规定应由县审计局进行的审计。
(四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)组织实施对贯彻执行国家财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查:对党政领导干部、国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计:依法受理被审计单位对审计机关决定的复议申请。
(六)根据有关法律、法规和国务院规定。配合有关组织部门对国有重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。
(七)对县级国有金融机构和企业事业组织的内部审计工作进行指导与监督;对社会审计组织的审计业务质量进行监督检查;组织审计专业培训。
(八)承担县人民政府交办的其它事项。

    二、内设机构

根据上述职责,县审计局设6个职能股室。

(1)办公室
    处理机关日常行政事务、负责有关重要会议的组织:有关报告、文件以及审计机关管理制度的起草;组织落实人事、劳资、教育等方面的方针政策及具体规定,制定并组织实施局机关教育发展规划及年度教育培训计划;管理宣传、住处新闻发布和机关文电处理、保密、信访、档案管理、行政后勤、财务、保卫等项事务;编制年度审计工作计划。负责审计统计工作;对上报的审计综合报告进行审核;开展审计业务方面的调查研究和综合分析:组织审计业务工作目标考核;管理审计收缴违纪及罚款过渡专户。

(2)法规股
    编制并组织实施机关法制建设工作目标计划;指导、协调、参与各业务股(室)审计业务、提供法律、法规依据;组织对各业务股室和社会审计组织审计业务质量的监督检查;审核与复核局机关的审计报告、审计意见书、审计决定;督促检查审计决定的落实;办理审计信访案件及审计行政复议和应诉。完成局交办的其他事项。


(3)财政金融审计股
    拟定县级预算执行情况审计方案,汇总审计结果:负责审县级预算执行情况,县地方税务局系统税收征管情况、县级金库办理县级预算金的收纳拔付情况;负责审计县财政局,地方税务局等部门及下属单位和县信托投资公司、注册会计师协会的财务收支情况;根据审计署及省、市审计局授权。负责对驻隰金融机构及保险企业的资产、负债、损益情况审计;负责对乡(镇)财政决算情况审计;开展专项审计和审计调查。完成局交办的其他事项。


(4)行政事业审计股
    负责对与县财政有拔款关系的县人大、政协、法院、检察院、政党组织、社会团体的财政财务收支审计;负责县人民政府有关部门和直属事业单位及下属单位的财务收支审计;负责审计由县人民政府主管部门管理和受人民政府委托由社会团体管理的农林水利,资源环保资金的筹集、管理、使用情况以及养老、医疗、失业等社会保险基金的财务收支和各项社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况;开展专项审计和审计调查;完成局交办的其他事项。


(5)企业投资审计股
    负责县属国有及国有控股大中型企业资产、负债、损益情况审计;根据审计署、省审计厅、市审计局授权对国家、省、市重点建设项目进行审计监督;负责对县级重点建设项目的预、概算执行和决算进行审计监督;根据审计署、省审计厅授权。审计国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务审计;开展专项审计和审计调查。完成局交办的其他事项。


(6)经济责任审计股
    根据上级审计机关和本级政府下达的经济责任审计任务。编制经济责任审计项目计划,组织实施经济责任审计项目。对审计中发现的严重违法违纪案件线索。负责向纪监、监察、检察院的审计档案移送工作。负责局交办的其他事项。

三、近几年的工作成就

     隰县审计局成立于1983年8月。20年来,隰县审计局紧紧围绕全县经济建设为中心,认真履行法定职责,深入学习宣传贯彻《审计法》,坚持客观公正、依法审计的工作原则,不断强化队伍建设,严格内部管理,加大执法力度。服务宏观经济,充分发挥了审计监督在县域经济建设中的“经济卫士”和宏观参谋作用。自1990年以来,审计单位1460个,查出违纪违规资金8137万元,收缴催缴560万元, 还原渠道资金1049万元,为国家挽回经济损失1318.6万元,促进增收节支582万元。审计工作先后受到省、地、县表彰奖励48余次,有54人被省、地、县评为先进工作者、审计档案工作1998年达省一级标准。

     隰县审计局始终把“建—流班子、带一流队伍、创一流业绩”当作强化审计监督的中心环节常抓不懈。严格坚持“一课三会”和民主生活会制度、积极创造条件,采用集中培训、以老带新、实践练兵、学历教育等多层次、多渠道、全方位的培训方式,从而造就了一支党性强、作风正、业务精、特别能战斗的审计队伍,为促进隰县经济发展做出了贡献。

 
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